Списание кредиторской задолженности
Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы
-
- Местный житель
- Сообщения: 2896
- Зарегистрирован: 24 июн 2005, 12:12
- Откуда: Иркутская область
Списание кредиторской задолженности
Возможно вопрос простой, НО... подскажите плиз.
Мы продаем продукцию. Давно к нам поступили авансы. Висят платежными поручениями в системе. Предприятия (которые заплатили давно деньги) уже ликвидированы. Необходимо списать кредиторскую задолженность на прибыль.
Как это сделать на уровне оперативных документов?
P.S.: Дебиторку списываем формируя бух.справку и привязывая к ней все списываемые ДО.
Мы продаем продукцию. Давно к нам поступили авансы. Висят платежными поручениями в системе. Предприятия (которые заплатили давно деньги) уже ликвидированы. Необходимо списать кредиторскую задолженность на прибыль.
Как это сделать на уровне оперативных документов?
P.S.: Дебиторку списываем формируя бух.справку и привязывая к ней все списываемые ДО.
Да все списываютАлексей писал(а):Похоже я один списываю кредиторскую задолженность
По-моему, у нас такая же схема - как описали - используется. Точно не помню, поэтому обманывать не хотелось
Еще не помню, зачем на все это создавать ДО и акт - отчетность что ли такая нужна??
Новые патчи удались на славу
-
- Местный житель
- Сообщения: 2896
- Зарегистрирован: 24 июн 2005, 12:12
- Откуда: Иркутская область
Если платеж ни к чему не привязать, он остаётся висеть в системе как аванс, никуда не распределённый и его в любой момент могут по ошибке куда нибудь привязать. Для этого надо его привязать к какому нибудь ДО, в нашем случае фиктивном.Еще не помню, зачем на все это создавать ДО и акт - отчетность что ли такая нужна??
-
- Местный житель
- Сообщения: 2896
- Зарегистрирован: 24 июн 2005, 12:12
- Откуда: Иркутская область
maikl
А какое ДО? Я же говорю, мы продаем. Пришли авансы давно, их надо списать. У меня нет в системе ДО, вот его то и придёться создавать вручную, имитировать, и уже потом привязывать к этому ДО платеж. А к акту проводки на списание кредиторки. (К платежу нельзя, т.к. к нему уже привязаны проводки были при поступлении платежа на аванс).
А зачем бух.справка???
Бух.справкой мы списываем дебиторку. Т.е. мы продали давно, но денег так и не пришло, тогда создаем справку и привязываем в справке ДО ну и проводки по списанию дебиторки соответсвенно.
А какое ДО? Я же говорю, мы продаем. Пришли авансы давно, их надо списать. У меня нет в системе ДО, вот его то и придёться создавать вручную, имитировать, и уже потом привязывать к этому ДО платеж. А к акту проводки на списание кредиторки. (К платежу нельзя, т.к. к нему уже привязаны проводки были при поступлении платежа на аванс).
А зачем бух.справка???
Бух.справкой мы списываем дебиторку. Т.е. мы продали давно, но денег так и не пришло, тогда создаем справку и привязываем в справке ДО ну и проводки по списанию дебиторки соответсвенно.