Документ для учета НДС
Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы
Документ для учета НДС
Г 585.02 Допустим, приход был в феврале, дата приходной накладной - февраль. Счет-фактура "пришла" в июле. Создаем документ для учета НДС. В нем дата составления, дата получения и дата регистрации - февраль, а нам надо - июль. Что нужно сделать, чтобы не исправлять даты вручную? Спасибо.