Расчеты с контрагентами
Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы
Расчеты с контрагентами
Добрый день, Всем!
Проблема такая: ввели сальдо по контрагентам на 01/01/2002 в модуле Поставщики/Получатели-Отчеты-Ввод входящей задолженности контрагентов. Весь 2002 работали - все устраивало. Ежедневное сальдо не использовали. Каждый раз, чтобы посмотреть сальдо по контрагенту, приходилось формировать отчеты с 01/01/2002 (Отчеты-Расчеты с контрагентами).
Сейчас уже середина 2003 года, формировать отчеты с 2002 - слишком долго.
Решили рассчитать ежедневное сальдо на 01/01/2003. Рассчитали. Если отчет формировать с 01/01/2003 - вроде верное сальдо дает. А если с любой более поздней даты - все равно дает сальдо на 01/01/2003.
(Понятно, что надо рассчитывать сальдо на каждый день, но не хочется увеличивать объем базы...)
Но все-таки удивляет: почему в отчете не рассчитывается сальдо на указанную дату?
А все это необходимо для того, чтобы составить акт взаимозачета с определенной даты.
По-моему данный момент вообще упущен в Галактике: нам бухгалтера дают отчеты, распечатанные в 1С и просят, чтобы мы также сделали в Галактике.
Поделитесь опытом, плз, как вы делаете акты взаимозачетов?
Проблема такая: ввели сальдо по контрагентам на 01/01/2002 в модуле Поставщики/Получатели-Отчеты-Ввод входящей задолженности контрагентов. Весь 2002 работали - все устраивало. Ежедневное сальдо не использовали. Каждый раз, чтобы посмотреть сальдо по контрагенту, приходилось формировать отчеты с 01/01/2002 (Отчеты-Расчеты с контрагентами).
Сейчас уже середина 2003 года, формировать отчеты с 2002 - слишком долго.
Решили рассчитать ежедневное сальдо на 01/01/2003. Рассчитали. Если отчет формировать с 01/01/2003 - вроде верное сальдо дает. А если с любой более поздней даты - все равно дает сальдо на 01/01/2003.
(Понятно, что надо рассчитывать сальдо на каждый день, но не хочется увеличивать объем базы...)
Но все-таки удивляет: почему в отчете не рассчитывается сальдо на указанную дату?
А все это необходимо для того, чтобы составить акт взаимозачета с определенной даты.
По-моему данный момент вообще упущен в Галактике: нам бухгалтера дают отчеты, распечатанные в 1С и просят, чтобы мы также сделали в Галактике.
Поделитесь опытом, плз, как вы делаете акты взаимозачетов?
Re: Расчеты с контрагентами
Не совсем правильно сказала: надо не "Акт взамозачета", а "Акт сверки взаиморасчетов", в котором с одной стороны отгрузка/оплата наша, а с другой стороны - контрагента. Хочется, чтобы этот акт формировать можно было с любой даты, и в нем стояло верное входящее сальдо.
-
- Местный житель
- Сообщения: 1844
- Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
- Откуда: Ярославская область ОАО "Часовой завод Чайка" г. Углич
- Контактная информация:
Re: Расчеты с контрагентами
Да, этот момент криво сделан в программе.
Лучший вариант - написать свою функцию расчета сальдо, которая будет хранить скажем рассчтианное сальдо по опер. контуру (по аналогу бух сальдо). Например для этого можно использовать тот же самый фейс - входящие долги контрагентов.Рассчитывать сальдо с последней хранящейся даты и записывать в эту таблу.И отчет тоже свой написать - там искать последнюю рассчитанную хранящеюся дату долга и от нее плясать.
Стандартными отчетами Г вряд ли получите то ,что нужно...
Лучший вариант - написать свою функцию расчета сальдо, которая будет хранить скажем рассчтианное сальдо по опер. контуру (по аналогу бух сальдо). Например для этого можно использовать тот же самый фейс - входящие долги контрагентов.Рассчитывать сальдо с последней хранящейся даты и записывать в эту таблу.И отчет тоже свой написать - там искать последнюю рассчитанную хранящеюся дату долга и от нее плясать.
Стандартными отчетами Г вряд ли получите то ,что нужно...
Re: Расчеты с контрагентами
Да, акт сверки просят все, а в программе - только хронология взаиморасчетов. Наши программеры сами написали этот акт сверки, причем с разными вариантами учета документов (сопроводительных, платежных)
Re: Расчеты с контрагентами
Так может кто-нибудь зарегистрирует эту проблему в ПИР - сколько еще мучиться?????
Нам постоянно тычут 1С в пример, которая ежемесячно распространяет обновленные отчеты!!!!... по которым мы потом ручками правим отчеты в Галактике - ....
Нам постоянно тычут 1С в пример, которая ежемесячно распространяет обновленные отчеты!!!!... по которым мы потом ручками правим отчеты в Галактике - ....
Re: Расчеты с контрагентами
Попробую
-
- Местный житель
- Сообщения: 1844
- Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
- Откуда: Ярославская область ОАО "Часовой завод Чайка" г. Углич
- Контактная информация:
Re: Расчеты с контрагентами
Думаю, дело в том, что трудно сделать универсальный акт сверки для Галактистов. У каждого предприятия своя организация сбыта, свои нюансы реализации, даже структура отдела продаж влияет. Так что быстро они вряд ли сделают.
Re: Расчеты с контрагентами
Достаточно добавить в отчет чтобы рассчитывалось верно сальдо на указанную дату - и это бы уже решило проблему. У нас народ не очень привередливый - подобного документа строгой отчетности нет, поэтому форма может быть любой - лишь бы содержание было верное.
Нашла единственный документ из этой оперы - ИНВ-17 - акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками. Но это тоже немного не то....
Нашла единственный документ из этой оперы - ИНВ-17 - акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками. Но это тоже немного не то....