Расчёт калькуляций готовой продукции
Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы
-
- Местный житель
- Сообщения: 552
- Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
- Откуда: Челябинск
- Контактная информация:
Расчёт калькуляций готовой продукции
Не рассчитываются калькуляции изделий, хотя настройки сделаны, проводки есть...- не пойму, что роботу ещё не хватает. Фактический выпуск рассчитывается, свод затрат то же. Прямые затраты накоплены на Д20/МЦ/статьи затрат. У кого есть опыт в борьбе с сей напастью? Галактика 5.84 на Pervasev'e.
Re: Расчёт калькуляций готовой продукции
Если можно, поподробнее. Когда перестало работать - после перехода на 5.84? Или это первый запуск модуля?
-
- Местный житель
- Сообщения: 552
- Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
- Откуда: Челябинск
- Контактная информация:
Re: Расчёт калькуляций готовой продукции
Мы первый раз запускаем модуль- пытаемся и в 5.82 и в 5.84, результат одинаковый: выдаётся сообщение об отсутствии данных для расчёта калькуляций. Проблема в закрытости алгоритма расчёта калькуляций, нам важно разобраться поначалу хотя бы для прямых затрат.Можно ли рассчитать статьи калькуляций по прямым затратам, не рассчитывая статьи калькуляций по сметам накладных расходов?
Re: Расчёт калькуляций готовой продукции
Только по прямым - можно.
Но перед расчетом калькуляций обязательно должны быть закрыты производственные счета в модуле "Фактические затраты".
Но перед расчетом калькуляций обязательно должны быть закрыты производственные счета в модуле "Фактические затраты".
-
- Местный житель
- Сообщения: 552
- Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
- Откуда: Челябинск
- Контактная информация:
Re: Расчёт калькуляций готовой продукции
Тогда вопрос: как закрывать 20-й счёт проводкой Д20-К40, если мы ещё не знаем фактическую себестоимость, и расчётом калькуляций должны её получить? У Вас есть алгоритм расчёта, проведённый до конца?
Re: Расчёт калькуляций готовой продукции
Расчет основан на сборе сумм проводок по дебету 20-го счета, относящихся к конретному виду готовой продукции. Проводки по прямым материальным затратам формируются привязкой к акту на списание (или накладной). Накладные расходы - путем распределения при закрытии счетов. Итоговая сумма делится (встроенный алгоритм) на фактический выпуск.
Реально все работает, проверено на версиях 5.82, 5.83, 5.84. В ранних версиях (5.8, 5.81) были сложности с производственной аналитикой в ТХО. В 5.73, 5.74 был реализован принципиально иной алгоритм расчета.
Реально все работает, проверено на версиях 5.82, 5.83, 5.84. В ранних версиях (5.8, 5.81) были сложности с производственной аналитикой в ТХО. В 5.73, 5.74 был реализован принципиально иной алгоритм расчета.
-
- Местный житель
- Сообщения: 552
- Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
- Откуда: Челябинск
- Контактная информация:
Re: Расчёт калькуляций готовой продукции
Введён счёт 200\матценности (колич.учёт).
Сделаны настройки:Фактический выпуск:Счёт 200;
Статья калькуляции "Сырьё и материалы":Д20\матценность1\основные материалы- К10\все;
Введены проводки:Д20\матценность1\основные материалы- К10 сумма оборота 20000;Д43- К200\матценность1 сумма оборота 15000 количество 5;Д40- К20\матценность1\основные материалы сумма оборота 20000.
При расчёте калькуляции выдаётся сообщение об отсутствии данных...
Сделаны настройки:Фактический выпуск:Счёт 200;
Статья калькуляции "Сырьё и материалы":Д20\матценность1\основные материалы- К10\все;
Введены проводки:Д20\матценность1\основные материалы- К10 сумма оборота 20000;Д43- К200\матценность1 сумма оборота 15000 количество 5;Д40- К20\матценность1\основные материалы сумма оборота 20000.
При расчёте калькуляции выдаётся сообщение об отсутствии данных...
Re: Расчёт калькуляций готовой продукции
1. убрать из настройки статьи калькуляции Матценность1
2. убедиться в соответствии месяца расчета калькуляции и отчетного периода бухконтура
3. проконтролировать фактический выпуск по Матценность1 (сделать отчет)
4. проверить в проводках Подразделение для корректной "свертки".
5. проверить входящее/исходящее сальдо на 20\Матценность1 - должно быть равно нулю
6. Рассчитать калькуляцию.
Пункт 5 по идее должен выполняться в результате закрытия счетов. Если вы все-таки его не делали (закрытие), то хотя бы расчитайте сальдо "наперед".
2. убедиться в соответствии месяца расчета калькуляции и отчетного периода бухконтура
3. проконтролировать фактический выпуск по Матценность1 (сделать отчет)
4. проверить в проводках Подразделение для корректной "свертки".
5. проверить входящее/исходящее сальдо на 20\Матценность1 - должно быть равно нулю
6. Рассчитать калькуляцию.
Пункт 5 по идее должен выполняться в результате закрытия счетов. Если вы все-таки его не делали (закрытие), то хотя бы расчитайте сальдо "наперед".
-
- Местный житель
- Сообщения: 552
- Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
- Откуда: Челябинск
- Контактная информация:
Re: Расчёт калькуляций готовой продукции
Благодарю, simMэtr!
Что-то получилось!
Что-то получилось!
Re: Расчёт калькуляций готовой продукции
Рад, если чем то смог...