Поделитесь опытом, кто может, пжалста.
Ситуация следующая:
есть ДО, выписан без налога с продаж. Клиент заплатил в кассу. Оформили прих. ордер, в котором две хозоперации: одна закрывает сумму по ДО, другая содержит НСП. Общая сумма по ордеру включает и НСП, естесственно. Теперь сумма налога с продаж попадет во все взаиморасчеты с этим клиентом. И как это обойти, кроме отдельного ордера на НСП, непонятно. Никто не сталкивался? ???
НСП и взаиморасчеты
Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы
НСП и взаиморасчеты
Без оных
Re: НСП и взаиморасчеты
Неувязка: А если отдельный ордер на НСП, то сумма этого налога не попадёт во взаиморасчёты что ли? А новый ДО не выписываете что ли? Так вроде "не по закону". А взаиморасчеты с клиентами на основе проводок ведёте или на основе документов(через модуль Поставщики, Получатели)? В итоге - не ясно что Вам надо?
Подход к делу: СДЕЛАЛ и ... ЗАБЫЛ, а ОНО пусть САМО работает (не люблю возвращаться и повторяться).
Re: НСП и взаиморасчеты
Для отдельного документа сделали возможность исключить из взаиморасчетов. Это, например, нужно для всяких налоговых фондов, чтобы суммы по ним не копились в Опер. контуре. Сумма НСП не обязательно должна присутствовать в ДО. Её начисляем сразу со счета 50. Таким образом, она не проходит через счета взаморасчетов (62,76). А бухгатеры сверяют аналитику по этим счетам с отчетами КОУ. В результате в КОУ перебор. Такая вот заморочка.
Без оных