Добрый день!
В конце месяца по контрагенту(КАУ1) остались остатки с привязанными к ним документами основаниями(КАУ2). Входящие остатки в следующем месяце стоят одной суммой по этому контрагенту(КАУ1), а по КАУ2 нет разбиения(КАУ2 не определен).
Ноябрь
Конечные остатки
КАУ1 КАУ2 Остаток
Иванов Док№1 100.0
Иванов Док№2 200.0
Декабрь
Начальные остатки
КАУ1 КАУ2 Остаток
Иванов КАУ2 не определен 300.0
Как сделать, чтобы начальные остатки вставали для каждого КАУ2 тоже?
Входящие остатки
Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы
Re: Входящие остатки
Проверьте в Справочнике счетов закладку Атрибуты счета по этому счету и там явно стоит галочка "сальдо по аналитике сворачивать до субсчетов и КАУ №...". Поставьте что нужно и пересчитайте сальдо по этому счету на нужную вам дату
Re: Входящие остатки
СПАСИБО!!!