Очистка счетов
Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы
Очистка счетов
Нужно очистить от остатков 20-е счета (четыре уровня аналитик). Как это сделать особо не напрягаясь? Вот например такой вариант пойдет?: сбросить все на забалансовые счета, используя функцию закрытия счетов?
Чтобы начать "новую жизнь", т.к. все запущено, затраты на 20 только собирались, но не списывались.Мария_Ф писал(а):А можно поинтересоваться, для чего это нужно. Ведь 20-е счета ежемесячно закрываются.
Кроме того, всегда есть незавершенка. Поэтому решили все очистить на начало периода, а затем ввести незавершенку.
А как это сделать?Мария_Ф писал(а): Также можно свернуть всю аналитику до 0 уровня (или до какого требуется).
-
- Постоянный гость
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 23 авг 2005, 13:47
- Откуда: Москва
Добрый день.
Самый надежный способ - выполнить закрытие счетов.
При свертке аналитики сальдо все равно останется, просто на субсчете.
Вообще ситуация странная, 20 вообще не закрывали, или закрывали но без соблюдения аналитики???
Если это рабочий план счетов, то проводки на забалансовый счет не очень то красиво, с точки зрения бухгалтерии делать.
Если а Вас есть дебетовое и кредитовое сальдо по 20 на разных аналитиках, то лучше закрывать такие сальдо "друг на друга"
Самый надежный способ - выполнить закрытие счетов.
При свертке аналитики сальдо все равно останется, просто на субсчете.
Вообще ситуация странная, 20 вообще не закрывали, или закрывали но без соблюдения аналитики???
Если это рабочий план счетов, то проводки на забалансовый счет не очень то красиво, с точки зрения бухгалтерии делать.
Если а Вас есть дебетовое и кредитовое сальдо по 20 на разных аналитиках, то лучше закрывать такие сальдо "друг на друга"
-
- Местный житель
- Сообщения: 1044
- Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
- Откуда: Иркутская область
Остатки так заводят для формирования сальдо, а вот проводки с балансового на забалансовый некрасиво будут выглядеть, ну хотя бы в Главной книге - обороты не будут равны (а т.к. у нас двойная запись, то Дт = Кт).
На счет аналитики - я сначала подумала, что у Вас просто все расползлось по всем аналитикам, и это в сальдо некрасиво выглядит. Для этого и сворачивают ее. Это действует только на сальдо, а в отчетах видны все уровни.
На счет аналитики - я сначала подумала, что у Вас просто все расползлось по всем аналитикам, и это в сальдо некрасиво выглядит. Для этого и сворачивают ее. Это действует только на сальдо, а в отчетах видны все уровни.
20 Группа МЦ/Группа услуг/Произв. заказы/Статья затратDen писал(а):А у Вас что за уровни аналитики
23 Группа услуг/Произв. заказы/Статья затрат
25 Статья затрат
26 Статья затрат
Последний раз редактировалось sim 17 окт 2005, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
О главной книге за год походу забыть придется. Хотя бы с 4 квартала начать. Вот для него и решили остатки занулить.Мария_Ф писал(а): а вот проводки с балансового на забалансовый некрасиво будут выглядеть, ну хотя бы в Главной книге - обороты не будут равны
На 40 и 90 ничего не было. В основном 70, ну и кое-что с 60, 71 и пр.
-
- Постоянный гость
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 23 авг 2005, 13:47
- Откуда: Москва
Это ваши бухгалтеры хотят такую операцию провести???О главной книге за год походу забыть придется. Хотя бы с 4 квартала начать. Вот для него и решили остатки занулить.
Смелые. А как интересно до сих пор в балансе отражался 20 счет, целиком как незавершенка?
Дело в том, что нельзя обойтись без главной книги за год нарастающим итогом. (Это я вам как бухгалтер говорю).
Тем более по счетам учета затрат.
У вас точно нет кредитовых сальдо по 20 счету?
Может все таки речь едет о том, что дебетовые проводки выполняли в одних аналитических разрезах, а кредитовые (закрытие) в других???
Это очень типичный случай, а судя по вашей аналитике закрыть 20 счет, т.е. сделать проводку по кредиту и соблюсти аналитику достаточно проблематично.