Добрый день.
Ситуация такая: Начисление идет, например, на Дт 23.01-Кт 70.00. Дт счета проставлен в лицевом счете работника.
А отчисления в бюджет идут на Дт 20/01-Кт 69.
Со всеми начислениями в таких ситуациях всё ясно, настраиваем в классификаторе налогов на ФОТ.
А вот как быть с отпусками будущих периодов, где начисление идет на Дт 97/06-Кт 70, а отчисления должны идти на разные затратные счета, например, если в лицевом счете 23.01, то отчисления на 20/01.
ТХО не используем в ЗП.
Отнесение затрат по отчислениям
Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы
А это ТХО создать и выбрать в классифкаторе налогов на ФОТ или где? Только бы не в лиц.счете.
Скорее всего я ошибаюсь, но мне кажется, что в Г-ке когда-то было, что если используешь ТХО, то нужно везде ( лиц.счетах и т.п.) пользоваться только ТХО. Изменять лиц.счет не хотелось бы, так как сотрудников много, расчет ЗП уже сделали, и надо именно сейчас разнести эти затраты. То есть на проверки и тестирования просто нет времени.
Смотрю , как бы пока саппортом поправить проводки.
Скорее всего я ошибаюсь, но мне кажется, что в Г-ке когда-то было, что если используешь ТХО, то нужно везде ( лиц.счетах и т.п.) пользоваться только ТХО. Изменять лиц.счет не хотелось бы, так как сотрудников много, расчет ЗП уже сделали, и надо именно сейчас разнести эти затраты. То есть на проверки и тестирования просто нет времени.
Смотрю , как бы пока саппортом поправить проводки.
-
- Заслуженный деятель интернет-сообщества
- Сообщения: 5188
- Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
- Откуда: SPB galaxy spb
По поводу 97
не суть важно по ТХО или нет, но могу привести такие рекомендации.
1. аналитика
1 уровень - год.месяц, можно и только месяца
2 уровень - пользовательская аналитика счет.субсчет
3 и последующие - аналитика с затратных счетов.
2. желательно чтобы на всех затратных счетах аналитика была единная. Извратиться можно в обход этого , но лучше этого не делать.
3. Должно быть настроено закрытие счетов с фильтром по текущему месяцу( я это предпочитаю делать в проводке в алгоритме).
Дальше пошли отличия.
Для случая с ТХО все сведеться к заполнению параметра выбора и его анализа при формировании ТХО. Налоги тут даже проще, поскольку там можо настроить таблицу соответствия - Статьи Затрат кнопка в налогах(обратите внимание что слева нужно всегда заполнить хозоперацию).
Для случая без ТХО без ард отчета не обойтись. Вы должны заполнить аналитику по 2 и ниже уровням( а можно и первую) в nachils и perevodtek, а потом уже формировать проводки.
комбинация с ТХО и без возможна, тока нужно уметь обходить возникающие проблемы - про одну я уже написал.
не суть важно по ТХО или нет, но могу привести такие рекомендации.
1. аналитика
1 уровень - год.месяц, можно и только месяца
2 уровень - пользовательская аналитика счет.субсчет
3 и последующие - аналитика с затратных счетов.
2. желательно чтобы на всех затратных счетах аналитика была единная. Извратиться можно в обход этого , но лучше этого не делать.
3. Должно быть настроено закрытие счетов с фильтром по текущему месяцу( я это предпочитаю делать в проводке в алгоритме).
Дальше пошли отличия.
Для случая с ТХО все сведеться к заполнению параметра выбора и его анализа при формировании ТХО. Налоги тут даже проще, поскольку там можо настроить таблицу соответствия - Статьи Затрат кнопка в налогах(обратите внимание что слева нужно всегда заполнить хозоперацию).
Для случая без ТХО без ард отчета не обойтись. Вы должны заполнить аналитику по 2 и ниже уровням( а можно и первую) в nachils и perevodtek, а потом уже формировать проводки.
комбинация с ТХО и без возможна, тока нужно уметь обходить возникающие проблемы - про одну я уже написал.
-
- Заслуженный деятель интернет-сообщества
- Сообщения: 5188
- Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
- Откуда: SPB galaxy spb
только с использование TxoZar.
по налогам это выглядит примерно так
1. в налогах настраиваете отнесение затрат
слева
счет, хозоперация(пустая - лишь бы была, иначе не получиться)
справа
все не изменять
нужная хозоперация
праметр выбора типа "Счет23"
в TXO настраиваете на каждый затратный счет свою проводку.
в алгортиме типа такого
&VIP_[Obj:"TXOZAR"][ПВ:счет26][ОС:8][АРГМ:149]
последнее это для автомат.заполнения аналитики на первом уровне.
по умолчанию надо заносить ее как "MM.YYYY"
на субсчет можно поставить пользовательску 6, цикл обработка по счет/субсчтет, 146 польз., остальное по вкусу.
Вообще налоги на затраты обычно относят вместе с отпусками соотв.периода - это все для этой схемы.
Важно установить настройку "Формировать бухсправки на будующие периоды отдельно"
по налогам это выглядит примерно так
1. в налогах настраиваете отнесение затрат
слева
счет, хозоперация(пустая - лишь бы была, иначе не получиться)
справа
все не изменять
нужная хозоперация
праметр выбора типа "Счет23"
в TXO настраиваете на каждый затратный счет свою проводку.
в алгортиме типа такого
&VIP_[Obj:"TXOZAR"][ПВ:счет26][ОС:8][АРГМ:149]
последнее это для автомат.заполнения аналитики на первом уровне.
по умолчанию надо заносить ее как "MM.YYYY"
на субсчет можно поставить пользовательску 6, цикл обработка по счет/субсчтет, 146 польз., остальное по вкусу.
Вообще налоги на затраты обычно относят вместе с отпусками соотв.периода - это все для этой схемы.
Важно установить настройку "Формировать бухсправки на будующие периоды отдельно"