Управление снабжением, покупка за валюту
Добавлено: 14 окт 2008, 17:43
Здравствуйте.
Идет приобретение ТМЦ за валюту, ДО - валютное, платежи по валюте на одну дату, накладные валютные на другую дату.
В итоге в 16 ведомости (используем этот отчет) разница между поставкой и оплатой на сумму курсовых разниц.
В конце месяца пересчитываем курсовые разницы, формируется бухсправка. По умолчанию она не участвует во взаиморасчетах, не привязана к договору, ДО - оперативный контур едет (16 то ведомость в рублях и выбора там по валюте нет).
Хорошо, делаем бухсправку "Участвует во взаиморасчетах", привязываем к договору, ДО. Но бухсправка то считается нераспределнной!! Все ТМЦ уже "закрыты" платежкой!! И это отражается в 16 ведомости, в которой платежи нераспределены и идут на следующий месяц.
Что делать? Кто какие отчеты использует в Галактике для контроля взаиморасчетов, дебиторки кредиторки в оперативном контуре.
Идет приобретение ТМЦ за валюту, ДО - валютное, платежи по валюте на одну дату, накладные валютные на другую дату.
В итоге в 16 ведомости (используем этот отчет) разница между поставкой и оплатой на сумму курсовых разниц.
В конце месяца пересчитываем курсовые разницы, формируется бухсправка. По умолчанию она не участвует во взаиморасчетах, не привязана к договору, ДО - оперативный контур едет (16 то ведомость в рублях и выбора там по валюте нет).
Хорошо, делаем бухсправку "Участвует во взаиморасчетах", привязываем к договору, ДО. Но бухсправка то считается нераспределнной!! Все ТМЦ уже "закрыты" платежкой!! И это отражается в 16 ведомости, в которой платежи нераспределены и идут на следующий месяц.
Что делать? Кто какие отчеты использует в Галактике для контроля взаиморасчетов, дебиторки кредиторки в оперативном контуре.