Страница 1 из 1
Как исключить отдельный документ из расчетов с контагентами
Добавлено: 16 май 2008, 17:16
ov
Иногда возникает потребность чтобы конкретный документ не участвовал в расчетах например платежка в банк по перечислению зарплаты сотрудникам не нужна нам в акте сверки отношений с этим банком и т.д. Как можно это осуществить? Подскажите пожалуйста. !!!
Добавлено: 16 май 2008, 17:30
Ged
В расширенной инфе (Ctrl+Enter) к платежу
Добавлено: 16 май 2008, 17:42
ov
я их там вижу - аналитический учет разреза сальдо контаргентов - Alt -F2 - изменить не могу - цитирую Ф1 - По умолчанию в колонке Группа КАУ установлены два значения: Организации (со значением, указанным для документа в поле Контрагент) и Валюты (со значением, выбранным в качестве валюты документа). Данные значения изменить нельзя.