Страница 1 из 1
Налоговый учет в модуле ОС
Добавлено: 28 ноя 2006, 16:38
Alexx
Кто-нибудь подскажите алгоритмы расчета для начисления ВВР, НВР, ПР и погашения ВВР, НВР в настройке модуля ОС по налоговому учету!
Добавлено: 28 ноя 2006, 20:19
Seybukan
Читаем хелп!
Примечание:
Если у пользователя возникли сложности с настройкой алгоритмов расчета начисления/погашения налоговых разниц, то в "ГАЛАКТИКЕ" можно выполнить загрузку настроенных алгоритмов (примерные алгоритмы по одной из возможных схем расчета разниц данных).
Алгоритмы составлены для начисления и погашения вычитаемой временной разницы, для начисления и погашения налогооблагаемой временной разницы и для постоянной разницы. Поставляемые алгоритмы по содержанию аналогичные для ОС и НМА.
Загрузка алгоритмов производится путем запуска внешнего интерфейса InsPbu18Os из меню "=" "Утилиты" "Запуск внешнего интерфейса". Если алгоритм загружен успешно, то выдается соответствующее сообщение. Если алгоритм с таким наименованием уже есть в каталоге алгоритмов, то он не добавляется заново(выдается сообщение о том, что такой алгоритм уже есть).
Приводимые алгоритмы являются всего лишь примерами составления формул для данной предметной области. В реальной ситуации могут быть совершенно другие схемы расчетов. Однако, рассмотрев приводимые формулы, можно по аналогии запрограммировать любую схему.
Добавлено: 28 ноя 2006, 20:20
Seybukan
В реалии у меня получалось настроить более простые алгоритмы.
Добавлено: 29 ноя 2006, 08:14
Alexx
Спасибо, попробуем
Добавлено: 27 дек 2006, 09:29
galera
Народ! А вы формируете проводки по временным разницам? Нам нужно. Настроила алгоритмы, разницы считаются. Настраиваю ТХО по начислению амортизации в НУ, в ней настраиваю ВИП алгоритмы типа &Vip_[Obj:"OSNMA"][Рез:СписВВР] и т.д. Проводки формируются но до поры до времени. Если износ за месяц в НУ = 0, то (так уж в Галактике устроено) - не формируется ни одна проводка по разнице, хоть они и не нулевые. То есть ТХО начисления амортизации тупо завязана на сумму износа за месяц и если его нет (например уже полностью изношена), то не сформируется ни одна проводка по этой ТХО. А нужно отразить ПР или погашение НВР на счетах. Может быть нужно запараллелить эту ТХО по разницам на ТХО амортизации в БУ( износ за месяц НУ=0, а в БУ не=0). Но это очень громоздко! Операций начисления ам в БУ у нас дофига! Есть ли какой выход?
Добавлено: 27 дек 2006, 11:50
Seybukan
Сумма хозоперации нулевая.
Нужно разносить проводки таким образом чтобы начисление разницы отражалось по методу БУ и ее списание по НУ. Или наоборот в зависимости от разницы.
Добавлено: 27 дек 2006, 14:24
galera
ну сумма по ТХО ненулевая. Входимость в сумму (+) проставлена у всех проводок, и они ненулевые (ПР, ВВР и пр). Но раз износ =0, то проводки не формируются. Значит все же менять и ТХО по БУ? задавать кучу условий?
Добавлено: 27 дек 2006, 19:14
Seybukan
Нет там ни каких условий!
Всего 4 варианта:
Начисление НВР
Начисление ВВР
Погашение НВР
Погашение ВВР
в одном методе
Начисление НВР
Погашение ВВР
В другом
Начисление ВВР
Погашение НВР
А если сумма износа нулевая, то этой карточки вообще нет в хозоперации!! Само собой надо понимать что хозоперации НУ и БУ совершенно разные вещи.
Все это настроивается за 5 минут
Добавлено: 29 дек 2006, 10:42
galera
Сделала, как предложили. 2 врем. разницы в одном методе, 2 - в другом. Ответьте, пжлста, про ПР. Нам на нее тоже нужна проводка 99 68. Поставила ее формирование в ТХО в НУ. И по некотрым карточкам (где инос за мес НУ =0) - она конечно не формируется. Ставить ее и в БУ без условий опасно, задвоится. Есть ли выход?
Добавлено: 29 дек 2006, 11:46
Seybukan
К сожалению не настраивал.
У меня их не было по определению.