Страница 1 из 1

ПБУ 18/02

Добавлено: 19 окт 2005, 06:06
Cheh_DV
Господа космонавты, бороздящие просторы Галактики! :) Поделитьсь рабочими алгоритмами расчета разниц v. 7.12 (ОС-Настройка модуля-Налоговый учет), а то пробовал настроить, как описано в доках, некорректно считаются разницы, в частности начисление ВВР не переходит в погашение ВВР.

Добавлено: 20 окт 2005, 12:20
ElenaNikolaevna
Чуть поподробнее о проблеме, еще лучше с примерчиком.
А то может возникнуть разночтение по терминологии, что вы считаете начислением и т.д.

Добавлено: 24 окт 2005, 05:22
Cheh_DV
Терминология такая:
Начислено ВВР
ВВР -- если сумма износа БУ больше чем НУ
Начислено ВВР -- если износ БУ больше чем НУ за тек. месяц
Начислено ВВР = Износ БУ (тек. месяц) минус Износ НУ (тек. месяц)

Погашено ВВР
ВВР -- если сумма износа БУ больше чем НУ
Погашено ВВР -- если износ БУ больше чем НУ за тек. месяц
Погашено ВВР = Износ НУ (тек. месяц) минус Износ БУ (тек. месяц)

Начислено НВР
НВР -- если сумма износа НУ больше чем БУ
Начислено НВР -- если износ НУ больше чем БУ за тек. месяц
Начислено НВР = Износ НУ (тек. месяц) минус Износ БУ (тек. месяц),

Погашено НВР
НВР -- если сумма износа НУ больше чем БУ
Погашено НВР -- если износ НУ больше чем БУ за тек. месяц
Погашено НВР = Износ БУ (тек. месяц) минус Износ НУ (тек. месяц)

Начислено ПР (баланс. ст-ть БУ минус баланс. ст.ть НУ)

Добавлено: 24 окт 2005, 06:36
Cheh_DV
С примером сложнее, уж больно здоровый получилсо, зато правда! :eek:
160000046086 Компьютер Сeleron 1800
_______________________________бух_______нал
пост. ст-ть_____________________27698_____27698
еж.мес амортиз._________________577.04____461.63___ВВР=115.41
Остат. стоим. на 01.01.05_______14 426.04__17 080.43
срок исп. (мес )__________________48_________60_____



___________________________________ВВР__ВВР__
_______________бух.___нал__разница_нач-е_погаш-е
01.01.2005|_____577.04|461.63|115.41|115.41|______|
01.02.2005|_____577.04|461.63|115.41|115.41|______|
01.03.2005|_____577.04|461.63|115.41|115.41|______|
01.04.2005|_____577.04|461.63|115.41|115.41|______|
01.05.2005|_____577.04|461.63|115.41|115.41|______|
01.06.2005|_____577.04|461.63|115.41|115.41|______|
01.07.2005|_____577.04|461.63|115.41|115.41|______|
01.08.2005|_____577.04|461.63|115.41|115.41|______|
01.09.2005|_____577.04|461.63|115.41|115.41|______|
01.10.2005|_____577.04|461.63|115.41|115.41|______|
01.11.2005|_____577.04|461.63|115.41|115.41|______|
01.12.2005|_____577.04|461.63|115.41|115.41|______|
01.01.2006|_____577.04|461.63|115.41|115.41|______|
01.02.2006|_____577.04|461.63|115.41|115.41|______|
01.03.2006|_____577.04|461.63|115.41|115.41|______|
01.04.2006|_____577.04|461.63|115.41|115.41|______|
01.05.2006|_____577.04|461.63|115.41|115.41|______|
01.06.2006|_____577.04|461.63|115.41|115.41|______|
01.07.2006|_____577.04|461.63|115.41|115.41|______|
01.08.2006|_____577.04|461.63|115.41|115.41|______|
01.09.2006|_____577.04|461.63|115.41|115.41|______|
01.10.2006|_____577.04|461.63|115.41|115.41|______|
01.11.2006|_____577.04|461.63|115.41|115.41|______|
01.12.2006|_____577.04|461.63|115.41|115.41|______|
01.01.2007|_____577.04|461.63|115.41|115.41|______|
01.02.2007|_______0.04|461.63|______|_____|461.59|
01.03.2007|___________|461.63|______|_____|461.63|
01.04.2007|___________|461.63|______|_____|461.63|
01.05.2007|___________|461.63|______|_____|461.63|
01.06.2007|___________|461.63|______|_____|461.63|
01.07.2007|___________|461.63|______|_____|461.63|
01.08.2007|___________|461.63|______|_____|461.63|
01.09.2007|___________|461.63|______|_____|461.63|
01.10.2007|___________|461.63|______|_____|461.63|
01.11.2007|___________|461.63|______|_____|461.63|
01.12.2007|___________|461.63|______|_____|461.63|
01.01.2008|___________|461.63|______|_____|461.63|
01.02.2008|___________|__0.12|______|_____|__0.12|



Суть проблемы: с 01.02.2007 должно быть погашение ВВР 461,63 и далее до 01.02.2008, а Галка считает, как начисление ВВР 115,41 с 01.01.2005 и до неоределенной даты... То же самое и с НВР... :shock:

Добавлено: 24 окт 2005, 14:53
ElenaNikolaevna
Здравствуйте.
Первое по условиям .
на мой взгляд у Вас нет условий окончания начислений
По моему должно быть:
1. ИзносБУ > Износ НУ и
2. Перв. ст-ть БУ не равна Накопленному износу БУ,
т.е. начисление идет до того, поки идет износ в БУ,
после этого идет погашение.

Соответственно условие погашения должны содержать условие начала погашения - Износ в БУ сравнялся с первоначальной стоимостью БУ.
И условие окончания - износ в НУ сравняется с первоначальной в НУ.

По поводу ПР - что это разница между персоначальной в БУ и НУ не согласна, т.к. как правило это погашение НВР.
(Типичный пример: В стоимость ОС в БУ включены услуги, а в НУ эти услуги сразу списаны в расход, т.е амортизацией в БУ эта разница погашается).
[/list]

Добавлено: 24 окт 2005, 14:57
ElenaNikolaevna
Файлик с вариациями выслала вам по e-mail
примеры упрощены, но достаточно наглядны (я надеюсь)

Добавлено: 25 окт 2005, 05:36
Cheh_DV
Спасибо буду эксперементировать.