7.12 Долг за предприятием
Добавлено: 30 сен 2005, 13:24
Речь идет об выплатах зарплаты, которая происходит допустим в сентябре за август или в октябре за сентябрь. И тут не важно открыт ли отчетный период за который производится перечисление или уже закрыт. Т.е. мы делаем удержание "220" в банк как бы уже после расчета зарплаты. Перечислять мы можем еще позже, но допустим 7 октября мы закончили расчет запрлаты, до 15 мы выверяем проводки, а 16 происходит факт перечисления. Так вот удержание 220 должно быть начислено за сентябрь, но в бухгалтерии пройти в октябрьском отчетном периоде, да и в расчетных листках желательно именно оно и показалось как "удержание за прошлый месяц", а в начислениях был прописан "Долг запредприятием". Подскажите как это сделать?