"Суммавая разница" как бороться ?
Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы
"Суммавая разница" как бороться ?
Коллеги поделитесь опытом, кто как борется с суммовой разницей?
Смысл в чем ....
Есть ДО валютное, есть платежи в рублях, которые закрывают ДО в валюте на день оплаты. А так как курс несильно растет, то возникает разница в рублях на которую надо выставить счет-фактуру. Вопрос как ? т.е. Баланс по контрагенту в оперативном контуре в валюте поле проведения платежей закрылся и стал равен 0, а в рублях осталась некая сумма (которая суммовая разница ) и кто что с ней делает ?
Заранее Спасибо....
Смысл в чем ....
Есть ДО валютное, есть платежи в рублях, которые закрывают ДО в валюте на день оплаты. А так как курс несильно растет, то возникает разница в рублях на которую надо выставить счет-фактуру. Вопрос как ? т.е. Баланс по контрагенту в оперативном контуре в валюте поле проведения платежей закрылся и стал равен 0, а в рублях осталась некая сумма (которая суммовая разница ) и кто что с ней делает ?
Заранее Спасибо....
Re: "Суммавая разница" как бороться ?
Ну, во-первых, если платежи идут в рублях, то и ДО надо делать не валютное, а валютно-рублевое. Во-вторых, если курс берется на дату оплаты, то в ДО поле "Курс на дату" изначально должно быть пустое. Тогда учет платежей и в рублях и в валюте будет корректен.
Re: "Суммавая разница" как бороться ?
Делали и так тоже...
в долларах документ закрывается, а в рублях возникает переплата которую наша бухгалтерия относит на прибыль и на данную переплату нужно выставить дополнительную счет фактуру.
А еще хуже когда долг закрывается в течении нескольких месяцев несколькими платежами, тогда каждый месяц необходимо выделять суммавую разницу и выставлять счет фактуру на нее.
Фактически проблема в том что мы неможем закрыть в оперативном контуре рублевый долг контрагенту который возник в результате измения курса.
в долларах документ закрывается, а в рублях возникает переплата которую наша бухгалтерия относит на прибыль и на данную переплату нужно выставить дополнительную счет фактуру.
А еще хуже когда долг закрывается в течении нескольких месяцев несколькими платежами, тогда каждый месяц необходимо выделять суммавую разницу и выставлять счет фактуру на нее.
Фактически проблема в том что мы неможем закрыть в оперативном контуре рублевый долг контрагенту который возник в результате измения курса.
Re: "Суммавая разница" как бороться ?
Надо делать проводки в валюте, тогда рубли будут считаться по курсу оплату. Суммовая разница будет видна в анал. ведомостях по рублям и по валюте.
Re: "Суммавая разница" как бороться ?
Если вопрос еще стоит звони - раскажу( писать лимает т.к. очень много)
Re: "Суммавая разница" как бороться ?
Звонить то куда и кому? А если расскажешь, как пишешь, то все равно ничего не поймем ))):
Re: "Суммавая разница" как бороться ?
(095) 933-48-60 доб 12-53
-
- Местный житель
- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: "Суммавая разница" как бороться ?
Предлагаю все же осветить этот вопрос в форуме. Потому что наш бухгалтер начал приставать ко мне (и совершенно правильно делает!!! ) с этим же вопросом: "Как организовать в Галактике учет суммовых разниц?" (она делает это щас "на коленке", с помощью разных бух. справок, отслеживая как-то вручную... - даже не понял, как...).
Михаил или Forsit_, не почтите уж за труд просветить нас, невежд. Я не против выяснить это дело и устно, но беда в том, что меня не приглашали звонить по телефону, и в том, что наверняка я не один такой.
Михаил или Forsit_, не почтите уж за труд просветить нас, невежд. Я не против выяснить это дело и устно, но беда в том, что меня не приглашали звонить по телефону, и в том, что наверняка я не один такой.
Re: "Суммавая разница" как бороться ?
Мда видимо не один я такой....
Вот что мне удалось выяснить в том числе и по телефону....
1. Договор делается валютным
ДО также выставляется в валюте
при оплате в рублях ДО закрывается валютой на день оплаты. т.е. в оперативном контуре долг контрагента должен закрыться только валютой, на рубли внимания не обращаем.
2. СФ предлагается выставлять в валюте, однако это бывает не очень удобно. Если выставлять в рублях то необходимо будет довыставлять СФ на суммавую разницу в ручную так как автоматического механизма нет (или написать свой)
3. в бухгалтерии необходимо делать и валютные и рублевые проводки именно там и возникает суммовая разница которая расчитывается с помощью ТХО API
Пример настройки ТХО и ТХО АPI имеется
однако попробовать и настроить все это пока не удалось по причине полного цейтнота...
Вот что мне удалось выяснить в том числе и по телефону....
1. Договор делается валютным
ДО также выставляется в валюте
при оплате в рублях ДО закрывается валютой на день оплаты. т.е. в оперативном контуре долг контрагента должен закрыться только валютой, на рубли внимания не обращаем.
2. СФ предлагается выставлять в валюте, однако это бывает не очень удобно. Если выставлять в рублях то необходимо будет довыставлять СФ на суммавую разницу в ручную так как автоматического механизма нет (или написать свой)
3. в бухгалтерии необходимо делать и валютные и рублевые проводки именно там и возникает суммовая разница которая расчитывается с помощью ТХО API
Пример настройки ТХО и ТХО АPI имеется
однако попробовать и настроить все это пока не удалось по причине полного цейтнота...
-
- Местный житель
- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: "Суммавая разница" как бороться ?
Могешь выслать про ТХО?
Denisooo@yandex.ru
Кроме того, если кто знает, может в документации чего-нить путного по этой теме написано? Большая лень все перелистывать (
Denisooo@yandex.ru
Кроме того, если кто знает, может в документации чего-нить путного по этой теме написано? Большая лень все перелистывать (
Re: "Суммавая разница" как бороться ?
Боремся с ней каждый день. Очень много разных ситуаций и их решений. Просто каждый находит наиболее простой свой способ в зависимости от получаемых документов. На днях попробую описать наш способ более подробно. Но не все тоже получается. Так не можем подсчитать разницу в актах взаиморасчетов.Не хватает идентификаторов.
Наверное нужен доп. ТХО АPI (чтобы получить курс по каждому ДО и каждому платежу в цикле), но мы с ними не работаем. Если у кого есть может поделитесь.
Forsit_ обещал, но пока не выслал.
Наверное нужен доп. ТХО АPI (чтобы получить курс по каждому ДО и каждому платежу в цикле), но мы с ними не работаем. Если у кого есть может поделитесь.
Forsit_ обещал, но пока не выслал.