Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить Гал-ку в следующей ситуации:
В соответствии со ст. 136 ТК РФ и Письмом № 472-6-0 от 1 марта 2007г. выплата заработной платы должна производиться минимум 2 раза в месяц.
Поэтому на предприятии обязательно формируется выплата аванса всем сотрудникам. Однако, т.к. выплата зарплаты производится через кассу, то многие сотрудники просто не приходят его получать. Соответственно авансовая ведомость должна депонироваться, а при окончательной выплате заработной платы эти авансы должны выплачиваться.
И еще: в какой момент надо делать окончательный расчет зарплаты? Ведь если мы сначала задепонируем авансовую ведомость, потом создадим по ней новую платежную и будем осуществлять выплату аванса по ней, то окончательный расчет зарплаты нужно будет делать только после этого?! А фактически выплаты по обоим ведомостям проходят одновременно....
Депонированный аванс
Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы
-
- Местный житель
- Сообщения: 1044
- Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
- Откуда: Иркутская область
Как мы делаем: создаем платежку на всех, затем у тех, кто не получил, обнуляем аванс в межрасчете. Платежку закрываем без формирования ведомости депонирования.И никаких проблем с проверками у нас не возникало. Это ведь человек САМ не захотел получить аванс, не можем же мы его заставить.
А депонент действительно подразумевается только с прошлого месяца.
А депонент действительно подразумевается только с прошлого месяца.