Оперативное закрытие 20 счета (частями)
Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы
Оперативное закрытие 20 счета (частями)
Есть потребность закрывать затраты по изготовленной продукции на 20 счете по мере ее производства. Например, исполнен производственный заказ, нужно "увести" затраты по нему с 20-го счета. Как это лучше сделать? Функция закрытия счетов наверное здесь не совсем подойдет? Вероятно нужно сделать отдельную бухсправку и по ней запустить ТХО, которая соберет затраты по этому заказу? Кто-нибудь решал подобную задачу?
Аналитика 20-го счета: Производственный заказ/Элемент затрат
Почему мы не хотим использовать закрытие счетов. Дело в том, что нужно учитывать незавершенку, и если закрывать весь счет, то наверное закроются все затраты по всем заказам, в том числе и по не завершенным (может я и не прав?). А этого не нужно.
И еще один момент. Учитывая, что на 20-м не ведется аналитика по готовой продукции, мы планировали при закрытии с помощью одиночной бухсправки указывать во внешнем КАУ хозоперации:
- собственно закрываемый заказ
- готовую продукцию, получаемую по заказу
Т.е. сделали заказ - закрыли бухсправкой. Затраты с 20-го "увели", а на 43-м появилась готовая продукция. Все просто и понятно. По идее в таком варианте на 20-м всегда будет оставаться только незавершенка. Собственно это и нужно.
Почему мы не хотим использовать закрытие счетов. Дело в том, что нужно учитывать незавершенку, и если закрывать весь счет, то наверное закроются все затраты по всем заказам, в том числе и по не завершенным (может я и не прав?). А этого не нужно.
И еще один момент. Учитывая, что на 20-м не ведется аналитика по готовой продукции, мы планировали при закрытии с помощью одиночной бухсправки указывать во внешнем КАУ хозоперации:
- собственно закрываемый заказ
- готовую продукцию, получаемую по заказу
Т.е. сделали заказ - закрыли бухсправкой. Затраты с 20-го "увели", а на 43-м появилась готовая продукция. Все просто и понятно. По идее в таком варианте на 20-м всегда будет оставаться только незавершенка. Собственно это и нужно.
-
- Местный житель
- Сообщения: 1844
- Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
- Откуда: Ярославская область ОАО "Часовой завод Чайка" г. Углич
- Контактная информация:
Чтобы правильно написать ТХО нужно просто знать когда заказ считается выполненным и сданным на склад. А сдача на склад готовых заказов как раз, по идее, и отражается проводкой 43-20. Если в течение месяца оперативно отражается сдача готовых заказов на склад аналогичными прооводками, то вообщем то не должно быть особых проблем с написанием ТХО.
Мария, наверное вы правы - Пр. заказ можно указать прямо в настройке. А МЦ "по выбору" для 43-го счета - тоже не проблема.
Спасибо.
А еще вот такой вопрос. По крайней мере в прежних версиях Галактики было условия для закрытия счетов - чтобы месяц закрытия счета совпадал с периодом бухконтура. Сейчас, в версии 8.х (если я правильно понял) это условие не обязательно должно выполняться, т.е. указать месяц закрытия можно любой, даже если период бухучета еще "отстает".
Это верно?
Спасибо.
А еще вот такой вопрос. По крайней мере в прежних версиях Галактики было условия для закрытия счетов - чтобы месяц закрытия счета совпадал с периодом бухконтура. Сейчас, в версии 8.х (если я правильно понял) это условие не обязательно должно выполняться, т.е. указать месяц закрытия можно любой, даже если период бухучета еще "отстает".
Это верно?