Oweo писал(а):Что-то я не наблюдаю после установки operfix12 или operfix13 дополнительных листов к книге покупок и книге продаж в печатных формах. И как собственно реализована работа с ними?? Вопрос вроде животрепещущий, а все молчат как рыбы.
Вот приложение к фиксу 14:
Общее описание для проблем ПИР 101.33537 и 101.33536.
Дополнительные листы книг продаж/покупок.
Для ведения дополнительных книг созданы новые типы СФ и записей регистрации: Корректирующий счет-фактура / Регистрация корректирующего СФ, Корректирующий счет-фактура поставщика / Регистрация корректирующего СФ поставщика. Для СФ с новым типом вводится только корректируемый документ - ссылка на другую СФ.
Корректирующие записи заносятся в базу данных "цепочкой" , т.е. каждая последующая корректирующая запись ссылается на предыдущую.
Пример.
- Основной период (январь)
Внесли СФ №1, тип основной (например, Счет-фактура, отгрузка), сумма 5000, зарегистрировали.
- Доп.период 1. (июнь)
Обнаружили, что СФ №1 занесли неправильно и формируем корректирующую запись. Создаем новую СФ, выбираем тип Корректирующий счет-фактура, в поле Корректируемый документ выбираем СФ №1. В новую СФ автоматически переносятся суммы из корректируемого документа. Изменяем их на нужные значения.
Получилась корректирующая СФ №1_1, сумма 3000, которая ссылается на СФ №1. Регистрируем.
- Доп.период 2. (август)
Обнаружили, что и СФ №1_1 занесли неправильно и формируем корректирующую запись. Создаем новую СФ, выбираем тип Корректирующий счет-фактура, в поле Корректируемый документ выбираем СФ №1_1.
Получилась корректирующая СФ №1_2, сумма 4000, которая ссылается на СФ №1_1. Регистрируем.
Печать дополнительной книги.
В интерфейсе задания настроек печати нужно поставить "птичку" Дополнительная книга продаж / покупок и задать 2 периода - для основной и дополнительной книги.
В нашем примере.
Основной период - январь.
Доп.лист за июнь
Итого на начало отчета 5000
СФ №1 анулируется (-5000)
СФ №1_1 (+3000)
Итого по доп.листу 3000
Доп.лист за август
Итого на начало отчета 3000
СФ №1_1 анулируется (-3000)
СФ №1_2 (+4000)
Итого по доп.листу 4000
Т.е. разработан учет предыдущих дополнительных листов. В итого на начало отчета попадают суммы по последним корректирующим записям до начала дополнительного периода.
Если в дополнительном периоде есть несколько записей, исправляющих одну СФ, то в итоговую сумму попадет последняя. Однако в доп.книгу попадут они все. Подобная ситуация является некорректной, пользователю следует удалить лишние записи из доп.периода.
Существует также возможность создавать корректирующую СФ, не привязанную ни к какому документу. Эта возможность необходима, если пользователь забыл ввести СФ, а период уже закрыт.
В этом случае для нее необходимо установить основной период, который она корректирует. Для этого заходим во внешние атрибуты и устанавливаем значение атрибута Корректируемая дата. (По умолчанию она задается последним днем предыдущего налогового периода, настройка Налоговый период - Россия, Молдова, Узбекистан - Налоги, счета-фактуры). Внешний атрибут учитывается только тогда, когда СФ не привязана к другому документу, иначе основной период определяется датой корректируемого документа.