Расчетная ведомость с сальдовыми остатками

ПНР и сопровождение

Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы

Valya
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 31 авг 2005, 12:36
Контактная информация:

Расчетная ведомость с сальдовыми остатками

Сообщение Valya »

Никто не подскажет, по какой причине формируя эту ведомость в текущем месяце сальдо на начало нулевое, хотя если сформировать ее же на предыдущицй месяц сальдо на конец месяца там есть. В смежных данных сальдо нулевое. Может запустить какую сервисную функцию?
Роман
Постоянный обитатель
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 15 июл 2005, 05:48
Откуда: Хабаровск
Контактная информация:

Сообщение Роман »

пересчет остатков делали?
ElenaNikolaevna
Постоянный гость
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 23 авг 2005, 13:47
Откуда: Москва

Сообщение ElenaNikolaevna »

Сальдо на начало из таблицы сальдо берет
Valya
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 31 авг 2005, 12:36
Контактная информация:

Сообщение Valya »

А как сделать пересчет остатков?
ov
Постоянный обитатель
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49

Сообщение ov »

Народ ! По моему вы про разное говорите! Автор судя по всему спрашивает про сальдо зарплатное - а вы отвечаете про остатки по счетам бухучета - это их можно пересчитать а не зарплатное сальдо! Или я ошибаюсь?
Мария_Ф
Местный житель
Сообщения: 1044
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: Иркутская область

Сообщение Мария_Ф »

В сальдо должны быть только долги или депоненты. Если у Вас зарплата выдана, то какое может быть сальдо?
Svet_gal
Новичок
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 17 авг 2005, 05:00
Откуда: Хабаровск

Сообщение Svet_gal »

Есть настройка для отдельного учета долгов и депонентов, тогда если там стоит да, то долг работника берется из информации за прошлый месяц и суммирования с сальдо не происходит.
Valya
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 31 авг 2005, 12:36
Контактная информация:

Сообщение Valya »

Вы правильно сказали, речь о зарплатном сальдо. Почему, если сформировать эту ведомость за предыдущий месяц сальдо на конец там есть, а когда формируем за этот - нет? А вообще в случае с депонентом должно оно там быть или нет?
И про общесистемную настройку.. так и не поняла, что там должно стоять "да" или "нет"?
anitv
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 31 июл 2007, 16:22
Откуда: Воронеж

Сообщение anitv »

Очень обидно, что Вам так и не ответили...
Нас то же очень волнует эта ведомость!!!!
Не дождавшись ответов для Вас, вынуждены снова возобновить эту тему.
Ув. Мария_Ф, в Вашем ответе описано как должно быть в идеале, но вот у нас увы так не получается:
В ИДЕАЛЕ
Сальдо на начало РасчМес = Выплачено через кассу
Сальдо на конец РасчМес = К выплате
Возврат долгов = ПУСТО

А У НАС
Сальдо на начало РасчМес = Выплачено через кассу
Сальдо на конец РасчМес = К выплате - Возврат долгов
Возврат долгов = Выплачено через кассу

Пожалуйста, подскажите, что нужно донастроить или какие выполнить функции, чтобы колонка Возврат долгов была пустой???
И вообще, что в эту колонку должно попадать???
ksn2
Постоянный обитатель
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 10:18

Re: Расчетная ведомость с сальдовыми остатками

Сообщение ksn2 »

Доброго всем дня! У нас возникла проблема с Отчетом: Расчетная ведомость с сальдовыми остатками. Есть "Информация о выплатах о зарплате". Данные все правильные. Если вывести на печать оборотную ведомость из этого интерфейса, то Остаток на конец правильный. Но если мы формируем из Отчетов: Расчетную ведомость с сальдовыми остатками, то информация "Сальдо на конец" по некоторым сотрудникам неверная. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Или проблемы в старых периодах?
Irina_Y
Постоянный гость
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 18 сен 2008, 11:28
Откуда: Хабаровский край

Re: Расчетная ведомость с сальдовыми остатками

Сообщение Irina_Y »

Код удержания для вида удержаний "Долг за работником за предыдущий месяц" у вас системный 194?
Я проверила у себя на паре месяцев: если у работника был долг в таблице prmonth, то он выводится в отчет.
Если смотреть сальдо по работнику (Лицевой счет - Смежные данные - Архивные данные - Сальдо на начало месяца) и там есть суммы,
то эти суммы попадают в отчет (это таблица prmonth, долг по работнику сидит в поле nozar).
ksn2
Постоянный обитатель
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 10:18

Re: Расчетная ведомость с сальдовыми остатками

Сообщение ksn2 »

Irina_Y писал(а):Код удержания для вида удержаний "Долг за работником за предыдущий месяц" у вас системный 194?
Я проверила у себя на паре месяцев: если у работника был долг в таблице prmonth, то он выводится в отчет.
Если смотреть сальдо по работнику (Лицевой счет - Смежные данные - Архивные данные - Сальдо на начало месяца) и там есть суммы,
то эти суммы попадают в отчет (это таблица prmonth, долг по работнику сидит в поле nozar).
Добрый день! Код у нас системный. Да эту таблицу тоже смотрела. Я поняла что проблема в начислениях и удержаниях по отпускам. Смещение по месяцам произошло. Вот и получилось несоответствие.
Спасибо большое, Ирина.
ksn2
Постоянный обитатель
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 10:18

Re: Расчетная ведомость с сальдовыми остатками

Сообщение ksn2 »

Доброго всем дня! Подскажите пож-ста, отпуска выплаченные в межпериод не попадают в ведомость в колонку "Выплаты в межпериод"/ч/з банк(межпериод). Ситуация: Отчетный период -июль. Бухгалтер переходит в "будущий" и рассчитывает отпускные (расчетный и учетный периоды (август). Выплата произведена 29/07. Вопрос : почему после расчета з/п за август сумма по отпускным не попадает в ведомость в колонку "Выплаты в межпериод"/ч/з банк(межпериод). Спасибо
Мария_Ф
Местный житель
Сообщения: 1044
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: Иркутская область

Re: Расчетная ведомость с сальдовыми остатками

Сообщение Мария_Ф »

Если отпускные выплачены в июле, то и начисление, и выплата должны пройти в июле. А почему Вы их в августе ищете?
ksn2
Постоянный обитатель
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 10:18

Re: Расчетная ведомость с сальдовыми остатками

Сообщение ksn2 »

Мария_Ф писал(а):Если отпускные выплачены в июле, то и начисление, и выплата должны пройти в июле. А почему Вы их в августе ищете?
В том то и дело что отпускные перечислены в июле, а рассчитаны они августом. Скорее всего бухгалтер сделал ошибку рассчитав отпуск не в текущем периоде. У нее отчетный и учетный период оказался август. А реестр сформировала июлем. Отпуск с 01/08, а перечислить должны не позднее чем за 3 дня до отпуска. Вот и получается, что бухгалтер рассчитывает отпуск в "будущем"периоде и начисления проходят августом. Единственное что пришлось поменять-это дату формирования реестров (с июля на август). Только после этого все выплаты по оборотной ведомости попали в август. Если отпуск со следующего месяца, а зарплата за июль еще не рассчитана, как вы пересчитываете отпускные после перехода?
Ответить