Модуль Клиент
Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы
Модуль Клиент
Кто-нибудь работает с этим модулем? Посмотрел и почти ничего не понял. А где же разграничение прав доступа по менеджерам? Это что же получается, каждый менеджер может видеть информацию о клиентах любого другого менеджера и даже ее изменять как ему захочется?
Ну хорошо, с разграничением прав доступа видимо действительно тяжело в Галке. Ну тогда скажите хотя бы как заставить ее показывать цифру состояния расчетов с клиентом в карточке клиента? Расчет сальдо делал, клиент перенесен из каталога контрагентов, и, вообще, чего только не делал, все равно одни нули слева. На тестовых данных такая же беда. Этот модуль реально работоспособен?
З.Ы. Галка 5.85.02
З.Ы. Галка 5.85.02
По первому вопросу, насчет разграничения. А чем тебе не катит "Мой конвейер"? В нем как раз реализована работа "от менеджера".
Насчет сальдо с контрагентами. Во-первых, установить настройку "Оперативный расчет сальдо контрагентов" - "да". Во-вторых, в каталоге "Документы системы" определить список документов, участвующих в расчете. Чтобы не ковырять каждый документ, можно запустить функцию "Документы по умолчанию". Еще обратить внимание на настройку "Накладные в балансе расчетов. После этого пересчитать сальдо. Выполняется один раз, дальше - автоматом. Просмотр/редактирование - в Поставщиках, получателях - Баланс взаиморасчетов. Ну и, соответственно баланс увидится и в карточке клиента.
Насчет сальдо с контрагентами. Во-первых, установить настройку "Оперативный расчет сальдо контрагентов" - "да". Во-вторых, в каталоге "Документы системы" определить список документов, участвующих в расчете. Чтобы не ковырять каждый документ, можно запустить функцию "Документы по умолчанию". Еще обратить внимание на настройку "Накладные в балансе расчетов. После этого пересчитать сальдо. Выполняется один раз, дальше - автоматом. Просмотр/редактирование - в Поставщиках, получателях - Баланс взаиморасчетов. Ну и, соответственно баланс увидится и в карточке клиента.
Спасибо за подсказку, кое-как заработало, но очень криво. Определил список документов, участвующих в расчете, накладные в балансе расчетов - все, расчитал ежедневный баланс взаиморасчетов с контрагентами, посмотрел баланс - правильный, включил настройку "Оперативный расчет сальдо контрагентов", захожу в карточку клиентов - по нулям. Плюнул на все. Высохло. Попробовал ввести новые сопроводительные документы - заработало, но без учета текущего сальдо, т.е. как бы сотрудничество только началось, хотя все ранее введенные сопроводидельные документы в списке присутствуют. Ну казалось бы, все документы в наличии, взять просуммировать приходные документы, вычесть из них просуммированные расходные документы и вот он баланс. И без всякой настройки оперативного расчета сальдо! Может чего не доделал?
не ругайся на все почем зря
все оно работает как надо если руки приложить
что неправильно сделал: ты рассчитал ежедневный баланс взаиморасчетов, а это совсем не то
нужно после включения настройки "расчет оперативного сальдо" пересчитать сальдо, это Сервисные функции - Полный пересчет сальдо контрагентов
все оно работает как надо если руки приложить
что неправильно сделал: ты рассчитал ежедневный баланс взаиморасчетов, а это совсем не то
нужно после включения настройки "расчет оперативного сальдо" пересчитать сальдо, это Сервисные функции - Полный пересчет сальдо контрагентов
-
- Местный житель
- Сообщения: 702
- Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
- Откуда: Украина, Запорожска яобласть, г.Днепрорудный
to sim:
Добрый день. Что-то не въезжаю: Оперативный раасчет сальдо-Да, Документысистемы-По умолчанию, Накладные в балансе расчетов-Все, запустил полный пересчат сальдо по все клиентам. Теперь вижу следующее в балансе взаиморасчетов: сальдо на дату- у всех контрагентов разная, причем уже были операции в мае, а дата мартом, как на текущую рассчитать? На закладке сальдо по разрезам (ДО) в нижней панели экрана стоит сумма далеко не равная сальдо на дату. А если рассчитать баланс с контрагентом как покупателем еще другая сума выходит. Помогите в суммах разобраться.
Добрый день. Что-то не въезжаю: Оперативный раасчет сальдо-Да, Документысистемы-По умолчанию, Накладные в балансе расчетов-Все, запустил полный пересчат сальдо по все клиентам. Теперь вижу следующее в балансе взаиморасчетов: сальдо на дату- у всех контрагентов разная, причем уже были операции в мае, а дата мартом, как на текущую рассчитать? На закладке сальдо по разрезам (ДО) в нижней панели экрана стоит сумма далеко не равная сальдо на дату. А если рассчитать баланс с контрагентом как покупателем еще другая сума выходит. Помогите в суммах разобраться.
Большое спасибо! Сделал полный пересчет сальдо контрагентов и заработало. Только теперь меня терзают терзания: как Галка с оперативным расчетом сальдо будет работать при корпообмене. Ведь это сальдо наверняка хранится где-то в таблице. А у нас в основном приходные документы вводятся в одном офисе, а расходные в другом. Соответственно, если в момент между сеансами обмена по одному контрагенту сделают приходно-расходные операции в разных офисах, то не полезут ли нестыковки по сальдо в оперативном контуре после этого обмена?
так и должно быть, вернее может быть у каждого контрагента разная дата сальдо, ведь она - по последней операции с этим контрагентомAndrey писал(а):to sim:
Теперь вижу следующее в балансе взаиморасчетов: сальдо на дату- у всех контрагентов разная, .
по тем контрагентам, по которым было движение в мае - и сальдо будет майское, смотри внимательнееAndrey писал(а): причем уже были операции в мае, а дата мартом, как на текущую рассчитать?
все верно, разные разрезы - разное сальдоAndrey писал(а): На закладке сальдо по разрезам (ДО) в нижней панели экрана стоит сумма далеко не равная сальдо на дату.
1. общая по контрагенту - самое "полное" сальдо
2. По ДО - наверняка только частично документы попали в расчет, т.е. те, которые относятся к этому разрезу
Чтобы увидеть - по каким датам были изменения сальдо, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши - Формат представления
И вообще, с этими дополнительными разрезами поаккуратнее надо.
А то понавключают учет по всяким-разным ДО, Договорам, Центрам ответственности и т.д. и т.п., а кто будет контролировать правильность (и возможность) их формирования в каждом конкретном случае? Ведь соответствующая аналитика автоматически должна вытягиваться из первичного документа, а где гарантии, что она там есть? Для контроля формирования (или ручного ввода) разреза непосредственно в самом документе можно использовать функцию меню "Аналитический разрез учета сальдо контрагентов", это по правой кнопке мыши в окошке "Хозяйственные операции по документу".
По умолчанию оперативный расчет сальдо идет в разрезе контрагентов (это как бы самый "правильный" разрез), а все остальное - это уже на совести пользователя. Короче, меньше разрезов - меньше проблем.